令和5年度当初予算案 一般会計歳入歳出予算款別一覧表
ページ番号:289-736-213
更新日:2023年2月11日
歳入
(単位:千円)
款別 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 前年度比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歳入額 | 構成比(%) | 歳入額 | 構成比(%) | |||
1特別区税 | 69,846,592 | 23.4 | 69,781,702 | 24.0 | 64,890 | 0.1 |
2地方譲与税 | 1,058,000 | 0.4 | 1,108,000 | 0.4 | △ 50,000 | △ 4.5 |
3利子割交付金 | 190,000 | 0.1 | 190,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
4配当割交付金 | 1,100,000 | 0.4 | 1,000,000 | 0.3 | 100,000 | 10.0 |
5株式等譲渡所得割交付金 | 1,000,000 | 0.3 | 1,100,000 | 0.4 | △ 100,000 | △ 9.1 |
6地方消費税交付金 | 16,000,000 | 5.4 | 15,420,000 | 5.3 | 580,000 | 3.8 |
7環境性能割交付金 | 320,000 | 0.1 | 360,000 | 0.1 | △ 40,000 | △ 11.1 |
8地方特例交付金 | 540,000 | 0.2 | 490,000 | 0.2 | 50,000 | 10.2 |
9特別区交付金 | 92,840,138 | 31.1 | 88,337,511 | 30.3 | 4,502,627 | 5.1 |
10交通安全対策特別交付金 | 64,000 | 0.0 | 64,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
11分担金及び負担金 | 1,274,854 | 0.4 | 1,233,057 | 0.4 | 41,797 | 3.4 |
12使用料及び手数料 | 5,196,060 | 1.7 | 5,068,023 | 1.8 | 128,037 | 2.5 |
13国庫支出金 | 57,792,362 | 19.3 | 54,861,549 | 18.8 | 2,930,813 | 5.3 |
14都支出金 | 28,367,532 | 9.5 | 27,475,951 | 9.4 | 891,581 | 3.2 |
15財産収入 | 685,264 | 0.2 | 382,050 | 0.1 | 303,214 | 79.4 |
16寄付金 | 6,301 | 0.0 | 8,901 | 0.0 | △ 2,600 | △ 29.2 |
17繰入金 | 6,631,344 | 2.2 | 10,151,834 | 3.5 | △ 3,520,490 | △ 34.7 |
18繰越金 | 2,000,000 | 0.7 | 2,000,000 | 0.7 | 0 | 0.0 |
19諸収入 | 7,399,978 | 2.5 | 5,483,226 | 1.9 | 1,916,752 | 35.0 |
20特別区債 | 6,393,000 | 2.1 | 6,729,000 | 2.3 | △ 336,000 | △ 5.0 |
歳入合計 | 298,705,425 | 100 | 291,244,804 | 100 | 7,460,621 | 2.6 |
(注釈)構成比は四捨五入のため、各欄の合計と合計欄が一致しない場合があります。
歳出
(単位:千円)
款別 | 令和5年度 | 令和4年度 | 増減 | 前年度比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
歳出額 | 構成比(%) | 歳出額 | 構成比(%) | |||
1議会費 | 1,024,481 | 0.3 | 999,920 | 0.3 | 24,561 | 2.5 |
2総務費 | 21,657,397 | 7.3 | 22,975,684 | 7.9 | △ 1,318,287 | △ 5.7 |
3区民費 | 19,481,370 | 6.5 | 19,003,041 | 6.5 | 478,329 | 2.5 |
4産業経済費 | 5,509,155 | 1.8 | 2,983,399 | 1.0 | 2,525,756 | 84.7 |
5地域文化費 | 9,455,130 | 3.2 | 6,828,947 | 2.3 | 2,626,183 | 38.5 |
6保健福祉費 | 87,240,351 | 29.2 | 93,028,881 | 31.9 | △ 5,788,530 | △ 6.2 |
7環境費 | 13,325,591 | 4.5 | 12,958,754 | 4.5 | 366,837 | 2.8 |
8都市整備費 | 7,851,939 | 2.6 | 4,732,991 | 1.6 | 3,118,948 | 65.9 |
9土木費 | 14,335,294 | 4.8 | 13,335,315 | 4.6 | 999,979 | 7.5 |
10教育費 | 34,273,659 | 11.5 | 30,545,950 | 10.5 | 3,727,709 | 12.2 |
11こども家庭費 | 75,087,747 | 25.1 | 73,941,575 | 25.4 | 1,146,172 | 1.6 |
12公債費 | 4,643,944 | 1.6 | 4,684,579 | 1.6 | △ 40,635 | △ 0.9 |
13諸支出金 | 4,719,367 | 1.6 | 5,125,768 | 1.8 | △ 406,401 | △ 7.9 |
14予備費 | 100,000 | 0.0 | 100,000 | 0.0 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 298,705,425 | 100 | 291,244,804 | 100 | 7,460,621 | 2.6 |
(注釈)構成比は四捨五入のため、各欄の合計と合計欄が一致しない場合があります。
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企画部 財政課 財政担当係
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電話:03-5984-2465(直通)
ファクス:03-3993-1195
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