令和5年度決算
一般会計決算、特別会計決算
一般会計
令和5年度の一般会計は、歳入決算額が前年度比0.5%、16億8528万円増の3235億8800万円、歳出決算額が前年度比1.0%、30億4647万円増の3152億4009万円でした。
予算現額 | 決算額 | 収入率 | ||
---|---|---|---|---|
執行率 | ||||
一般会計 | 3314億6943万円 | 歳入 | 3235億8800万円 | 97.6% |
歳出 | 3152億4009万円 | 95.1% |
特別会計
令和5年度の各特別会計の決算額は下表の通りでした。
注釈:特別会計とは、特定の収入を使って特定の事業を行う場合に、収入や支出を一般会計と分けて経理する会計です。
予算現額 | 決算額 | 収入率 | ||
---|---|---|---|---|
執行率 | ||||
国民健康保険事業会計 | 670億7995万円 | 歳入 | 654億8129万円 | 97.6% |
歳出 | 649億 750万円 | 96.8% | ||
介護保険会計 | 637億 234万円 | 歳入 | 632億8302万円 | 99.3% |
歳出 | 626億9795万円 | 98.4% | ||
後期高齢者医療会計 | 186億2535万円 | 歳入 | 185億6694万円 | 99.7% |
歳出 | 185億4156万円 | 99.6% | ||
公共駐車場会計 | 3億3942万円 | 歳入 | 3億2164万円 | 94.8% |
歳出 | 3億2164万円 | 94.8% |
各会計決算書
普通会計決算
総務省の定める基準により算出した練馬区普通会計決算概要の資料を掲載しています。
なお、令和5年度の経常収支比率は80.6%で、前年度から1.1ポイント減少しました。
注釈:経常収支比率とは、人件費、扶助費、公債費のような毎年度の経常的な支出が、特別区税や財政調整交付金(普通交付金)のような毎年度の経常的な収入に対して占める割合をいいます。この比率はおおむね70%から80%が適正水準といわれており、比率が低いほど健全な財政状況といえます。
区財政の健全性
総務省の定める基準により算出した区財政の健全性についての資料を掲載しています。
財務書類
令和5年度財務書類を作成しましたのでお知らせします。
お問い合わせ
企画部 財政課 財政担当係 組織詳細へ
電話:03-5984-2465(直通) ファクス:03-3993-1195
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